2015年12月7~8日对公司各部门进行了年终内部审核,本次内审的目的在于验证本公司质量和食品安全管理体系是否符合ISO9001:2008标准、ISO22000:2005标准要求;公司质量和食品安全管理体系运行是否有效,以迎接第三方的监督审核。

此次审核由公司各部门内审员组成内审组,依据ISO9001:2008标准、ISO22000:2005标准、质量手册、程序文件,对全公司涉及质量体系的所有部门进行了为期2天的检查。在公司总经理重视和被审核部门的全力配合下,审核工作顺利进行,按计划完成了全部审核任务。
在审核过程中,内审组严格按照标准要求,通过交谈,查阅文件、记录,现场观测等方法,以客观公正的态度,认真收集客观证据,严格进行审核。审核共发现32个一般问题,1个一般不符合项。其中,采购部:
5个一般问题;人行部: 5个一般问题;销售部:6个一般问题;品管部:5个一般问题;生产部:
5个一般问题;技术部:6个一般问题,1个一般不符合项。通过内审,未发现严重不符合项、严重不合格项。
审核结果表明:公司的质量管理体系在审核范围内符合审核准则并达到实施。公司两大体系有效、平稳,各部门去年内审中发现的问题都得到了一定程度的改进。各部门质量和食品安全管理分目标的实现和考核月月落实,公司管理总目标得以实现;公司的体系运行取得明显实效。但随着体系运行范围的逐渐深入和完善,也存在出一些问题,主要体现在:4.2.3文件控制;4.2.4记录控制;6.2.2能力、培训和意识;8.4数据分析。
对检查出的问题和不足,内审组及时对被审核部门提出了整改意见和建议,并将就纠正措施的执行情况进行密切跟踪。